Login
Detail Kegiatan OPD - Simbangda Based Evidence
Laporan Realisasi Fisik & Keuangan per OPD
Home > Detail Realisasi Belanja Opd > Detail Kegiatan

Total Pagu Anggaran 2026

Rp. 7.719.031.202
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target sampai dengan Bulan Ini

Fisik97.85 %
KeuanganRp. 7.554.768.356 / 97.87 %

Belanja OPD

Realisasi Keseluruhan

Rp. 0
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi sampai dengan Hari Ini

Fisik0.00 %
KeuanganRp. 0 / 0 %
Deviasi Fisik / Keuangan-97.85 % / -97.87 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai Dengan 15 September 2026

Program / Kegiatan / Sub kegiatan PPTK Kegiatan PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 41.269.135 21.92 0 -21.92 36.187.055 87.69 0 0 -87.69 -
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - 41.269.135 29.23 0 -29.23 36.187.055 87.69 0 0 -87.69 -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota - 41.269.135 87.69 0 -87.69 36.187.055 87.69 0 0 -87.69 -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - 448.438.277 33.04 0 -33.04 442.976.264 98.78 0 0 -98.78 -
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 48.651.777 50 0 -50 48.651.777 100 0 0 -100 -
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - 48.651.777 100 0 -100 48.651.777 100 0 0 -100 -
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 399.786.500 49.13 0 -49.13 394.324.487 98.63 0 0 -98.63 -
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 399.786.500 98.26 0 -98.26 394.324.487 98.63 0 0 -98.63 -
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - 12.034.826 48.23 0 -48.23 11.607.326 96.45 0 0 -96.45 -
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 12.034.826 48.23 0 -48.23 11.607.326 96.45 0 0 -96.45 -
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota - 12.034.826 96.45 0 -96.45 11.607.326 96.45 0 0 -96.45 -
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - 37.452.942 47.84 0 -47.84 35.832.942 95.67 0 0 -95.67 -
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 37.452.942 47.84 0 -47.84 35.832.942 95.67 0 0 -95.67 -
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 37.452.942 95.67 0 -95.67 35.832.942 95.67 0 0 -95.67 -
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - 74.771.401 20 0 -20 74.771.401 100 0 0 -100 -
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 74.771.401 100 0 -100 74.771.401 100 0 0 -100 -
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - 74.771.401 100 0 -100 74.771.401 100 0 0 -100 -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.497.429.303 53.83 0 -53.83 4.345.758.050 96.63 0 0 -96.63 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 10.856.742 50 0 -50 10.856.742 100 0 0 -100 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 10.856.742 100 0 -100 10.856.742 100 0 0 -100 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 4.088.105.331 91.28 0 -91.28 3.993.817.518 97.69 0 0 -97.69 -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 3.547.881.525 100 0 -100 3.547.881.525 100 0 0 -100 -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - 540.223.806 82.55 0 -82.55 445.935.993 82.55 0 0 -82.55 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah - 156.563.790 39.05 0 -39.05 150.563.790 96.17 0 0 -96.17 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 30.522.226 100 0 -100 30.522.226 100 0 0 -100 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 126.041.564 95.24 0 -95.24 120.041.564 95.24 0 0 -95.24 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 103.023.440 62.83 0 -62.83 81.640.000 79.24 0 0 -79.24 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 88.433.440 76.33 0 -76.33 67.500.000 76.33 0 0 -76.33 -
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 12.790.000 100 0 -100 12.790.000 100 0 0 -100 -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 1.800.000 75 0 -75 1.350.000 75 0 0 -75 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 138.880.000 39.2 0 -39.2 108.880.000 78.4 0 0 -78.4 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 138.880.000 78.4 0 -78.4 108.880.000 78.4 0 0 -78.4 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - 136.594.500 83.33 0 -83.33 136.594.500 100 0 0 -100 -
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 22.494.500 100 0 -100 22.494.500 100 0 0 -100 -
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota - 22.494.500 100 0 -100 22.494.500 100 0 0 -100 -
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 114.100.000 80 0 -80 114.100.000 100 0 0 -100 -
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga - 13.000.000 100 0 -100 13.000.000 100 0 0 -100 -
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 44.400.000 100 0 -100 44.400.000 100 0 0 -100 -
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 43.200.000 100 0 -100 43.200.000 100 0 0 -100 -
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana - 13.500.000 100 0 -100 13.500.000 100 0 0 -100 -
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - 1.160.466.900 53.85 0 -53.85 1.160.466.900 100 0 0 -100 -
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - 250.000.000 33.33 0 -33.33 250.000.000 100 0 0 -100 -
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana - 210.000.000 100 0 -100 210.000.000 100 0 0 -100 -
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 40.000.000 100 0 -100 40.000.000 100 0 0 -100 -
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - 55.500.000 100 0 -100 55.500.000 100 0 0 -100 -
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 55.500.000 100 0 -100 55.500.000 100 0 0 -100 -
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - 751.468.500 66.67 0 -66.67 751.468.500 100 0 0 -100 -
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 32.400.000 100 0 -100 32.400.000 100 0 0 -100 -
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - 719.068.500 100 0 -100 719.068.500 100 0 0 -100 -
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - 103.498.400 66.67 0 -66.67 103.498.400 100 0 0 -100 -
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas - 75.000.000 100 0 -100 75.000.000 100 0 0 -100 -
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas - 28.498.400 100 0 -100 28.498.400 100 0 0 -100 -
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - 1.310.573.918 33.33 0 -33.33 1.310.573.918 100 0 0 -100 -
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 16.973.918 33.33 0 -33.33 16.973.918 100 0 0 -100 -
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) - 16.973.918 100 0 -100 16.973.918 100 0 0 -100 -
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 1.293.600.000 33.33 0 -33.33 1.293.600.000 100 0 0 -100 -
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 1.293.600.000 100 0 -100 1.293.600.000 100 0 0 -100 -
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 7.554.768.356 0
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok